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金堂一院召开内部审计工作联席会议

来源: 发布日期:2018-5-30 6:07:14浏览次数(1928)

金堂一院召开内部审计工作联席会议

5月25日下午,院党委副书记、常务副院长张俊同志主持召开了医院第一次内部审计工作联席会议,院办、财务科、护理部、门诊部、科教科、运管信息科、后勤保障科、设备科、药剂科、医保科、病理科等科室负责人和部份工作人员参加了此次会议。

此次会议通报了医院2018年1季度财务收支内部审计、收费项目内部审计情况。

会上,各科室负责人对内部审计提出的问题进行了充分的讨论并达成一致意见。会议决定,对于必须解决的问题,要在限期之内完成整改;需要进一步核实的问题,涉及到的责任部门要抓紧时间确认,争取在近期落实并完成整改;对于历史遗留或整改有难度的问题,相关部门应想办法努力推进。
    会议要求财务部门要继续加强对所有入账票据的审核,大宗采购必须符合流程并附相关佐证材料;所有外出培训学习报账票据由科教科统一归口管理,并请科教科做好相关登记;医保办要根据医保审核反馈意见,加强项目巡察,特别是涉及高值耗材使用、超范围用药等;设备科、后勤保障科要加强采购流程梳理,做到货账相符,同时要加强出入库管理措施,入库票据要及时上交财务科;财务科牵头按物价标准对全院收费项目进行梳理,护理部协助加强对办公护士的培训,从根本上杜绝不合理收费。

张俊副院长强调,内审部门要按照《审计署关于内部审计工作的规定》和《卫生计生系统内部审计工作规定》,继续持续深入推进内部审计工作的开展。各部门要切实提高对内部审计工作的认识,积极配合好内部审计工作,把流程做好,强化内部审计问题整改落实和审计结果运用,推动医院持续健康的发展。

(审计科 张琳)